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标准采购作业管理细则 (doc 12页)
资料介绍
第一节、请购
第二节、国内采购作业处理、第九条、询价、比价、议价
第三节、境外采购作业处理(含进口事务、关务)
第四节、价格及质量的复核




标准采购作业管理细则内容摘要:
第二条 请购单的开立、递送
  (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
  (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。
  (三)紧急请购时,由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因,并加盖"紧急采购"章,以急件卷宗递送。
  (四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。
  (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制"请购单"提出请购。
第三条 免开请购单部分
  (一)下列总务性物品免开请购单,并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:
  1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。
  2. 招待用品:饮料、香烟等。
  3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
  4. 打字、刻印、报表等。
  (二)零星采购及小额零星采购材料项目。


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